OP-Verrechnung Debitor/Kreditor

Zur Verrechnung mehrerer Rechnungen mit Gutschriften und Zahlungen eines Debitors oder eines Kreditors, die insgesamt nicht 0,00 ergeben, verwenden Sie eine Buchungsart mit der Auswahl OP Verrechnung (Tabelle Buchungsarten).

Bei der Buchung zu einem Debitor geben Sie den Debitor als Habenkonto an, Soll und Betrag bleiben leer. Es öffnet sich die Maske zur OP-Auswahl. Markieren Sie zuerst die gewünschten Gutschriften/Zahlungen und anschließend die Rechnungen, bis zum Ausgleich bzw. Teilausgleich für die letzte Rechnung.

Bei der Verrechnung für einen Kreditor geben Sie entsprechend den Kreditor im Soll an.